| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8758F17A8 | Aggiudicata | Daniela Marchi | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore attività produttive, Turismo, Cultura e Sport | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA GIOCHI PER BAMBINI EVENTO OTTOBRE 2025 | Affidamento Diretto |
01814840086 - F.LL FIORI EVENTI S.R.L. |
01814840086 - F.LL FIORI EVENTI S.R.L. |
600.0 |
2025-10-01 2025-10-29 |
600.0 |
| B843301303 | Aggiudicata | Daniela Marchi | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore attività produttive, Turismo, Cultura e Sport | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO COLLI PER EVENTO 20-21 SETTEMBRE 2025 DITTA FRATELLI FIORI EVENTI | Affidamento Diretto |
01673680086 - F.LL FIORI EVENTI S.R.L. |
01673680086 - F.LL FIORI EVENTI S.R.L. |
680.0 |
2025-09-16 2025-10-29 |
680.0 |
| B81177C73C | Aggiudicata | Daniela Marchi | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore attività produttive, Turismo, Cultura e Sport | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SEDIE E TRASPORTO MATERIALE PER EVENTI SETTEMBRE 2025 | Affidamento Diretto |
01814840086 - F.LL FIORI EVENTI S.R.L. |
01814840086 - F.LL FIORI EVENTI S.R.L. |
1100.0 |
2025-08-28 2025-11-14 |
1100.0 |
| B8E5405600 | Aggiudicata | Daniela Marchi | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore attività produttive, Turismo, Cultura e Sport | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2025 TRATTO DI COMPETENZA ANAS -ONERI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO | Affidamento Diretto |
02133681003 - ANAS S.P.A |
02133681003 - ANAS S.P.A |
316.94 |
2025-10-31 2025-11-18 |
316.94 |
| B904A4B33A | Aggiudicata | Daniela Marchi | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore attività produttive, Turismo, Cultura e Sport | REALIZZAZIONE STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE TIPOGRAFICO PER EVENTI NATALIZI ANNO 2025 | Affidamento Diretto |
00676790082 - Tipografia San Giuseppe srl |
00676790082 - Tipografia San Giuseppe srl |
1967.21 | 0.0 | |
| B7F84F8CA1 | Aggiudicata | Giovanni Martini | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore bilancio | Servizio di posta elettronica - Gestione caselle doppie | Affidamento Diretto |
01265430080 - Due Metri s.a.s. di Graziano Poretti & C. |
01265430080 - Due Metri s.a.s. di Graziano Poretti & C. |
1230.0 |
2025-08-13 2025-09-11 |
1229.0 |
| B900F8962C | Aggiudicata | Giovanni Martini | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore bilancio | Polizza RCT/O periodo 30/11/2025-30/11/2027 | Affidamento Diretto |
09329011218 - MAG SPA |
09329011218 - MAG SPA |
88323.52 | 0.0 | |
| B914B62B79 | Aggiudicata | Candeloro Dante | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore lavori pubblici | ACQUISTO METRI LINEARI 6 DI CANALA E NR. 12 GRIGLIE IN GHISA DI 400 PER LA VIA ORTI | Affidamento Diretto |
00785120080 - Edilforniture Sanremo s.a.s di Cavagnero & C. |
00785120080 - Edilforniture Sanremo s.a.s di Cavagnero & C. |
738.26 | 0.0 | |
| ZAC3194BCA | Aggiudicata | Marco Peluso | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore ambiente | SERVIZIO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO PERIODO 01/06/2021-31/12/2023 | Affidamento Diretto |
01495850081 - POLIAMBULATORIO VETERINARIO ARGENTINA S.R.L. |
24972.22 | 0.0 | ||
| B8FD1C3C0A | Aggiudicata | Ileana Longo | 00089460083 - Comune di Taggia -> Servizi Demografici | riparazione linea elettrica cimitero | Affidamento Diretto |
01085690087 - LANTERI ELECRICAL SERVICES |
01085690087 - LANTERI ELECRICAL SERVICES |
200.0 | 0.0 | |
| B5F744A857 | Aggiudicata | Ilaria Natta | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore servizi sociali | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LOCALI SCOLASTICI A.S 2024/25 -PERIODO MARZO GIUGNO - CENTRO DI SOLIDARIETA' L' ANCORA | Affidamento Diretto |
00835040080 - Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Coop. Soc. |
00835040080 - Centro di Solidarietà l'Ancora Soc. Coop. Soc. |
540.0 |
2025-03-06 2025-07-31 |
540.0 |
| B89B96000F | Aggiudicata | Ilaria Natta | 00089460083 - Comune di Taggia -> Settore servizi sociali | Trasporto scolastico alunni con disabilità - acquisto sistemi di ritenuta omologati per auto - impegno di spesa | Affidamento Diretto |
10665540018 - IPERBIMBO GENOLA SRL |
10665540018 - IPERBIMBO GENOLA SRL |
125.41 |
2025-10-31 2025-10-31 |
125.41 |